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一、中注协专家技术援助小组会计审计问题解答(论文文献综述)罗瑞雪[1](2021)在《XM会计师事务所审计质量控制体系优化研究》文中研究说明会计师事务所是依法独立承担注册会计师...
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一、注册会计师面临的制度缺陷与改革设想(论文文献综述)仉立文[1](2020)在《内部控制审计功能与质量研究》文中认为内部控制审计是各国监管层继美国SOX法案以后要求参照实施的...
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一、我国注册会计师审计意见行为的动机分析(论文文献综述)董跃[1](2021)在《正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败的案例分析》文中指出近几年,我国上市公司财务造假案频发,...
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一、大型制造企业实现CRM应关注的几个问题(论文文献综述)章小敏[1](2020)在《BW科技公司客户关系管理体系优化研究》文中研究说明卢蓉[2](2020)在《TT国有企业财...
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一、上市公司财务信息披露若干问题分析(论文文献综述)张艺琼[1](2021)在《证券交易所年报问询对上市公司年报文本信息披露的影响研究》文中指出注册制改革正式开启了我国证券市场...
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一、商业银行一级法人管理(论文文献综述)张少武[1](2021)在《BZ农商银行小微企业贷款风险管理研究》文中研究指明近几年来,全国小微企业发展迅猛,党中央、国务院高度重视小微...
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一、内部控制中的人力资源管理(论文文献综述)王慧敏[1](2021)在《QLS公司内部控制评价研究》文中研究说明随着经济全球化的发展,企业在生产经营管理活动中所面对的风险也在逐...