-
一、中注协专家技术援助小组会计审计问题解答(论文文献综述)罗瑞雪[1](2021)在《XM会计师事务所审计质量控制体系优化研究》文中研究说明会计师事务所是依法独立承担注册会计师...
-
一、浅谈医疗设备管理人员的素质培养(论文文献综述)董常友[1](2022)在《信息化背景下医疗设备管理与维修在医院发展中的作用探讨》文中认为随着我国信息技术的不断发展,各个行业...
-
一、堵住企业改制的制度缺陷(论文文献综述)翟磊[1](2020)在《基层政府权力运行法治化问题研究》文中研究指明党的十八届四中全会指出:“全面推进依法治国,基础在基层,工作重点...
-
一、银行离任稽核过程中必须改进的几个方面(论文文献综述)马晋[1](2021)在《D公司离任经济责任审计优化研究》文中提出代田[2](2020)在《Z保险公司J分公司内部控制体...
-
一、注册会计师面临的制度缺陷与改革设想(论文文献综述)仉立文[1](2020)在《内部控制审计功能与质量研究》文中认为内部控制审计是各国监管层继美国SOX法案以后要求参照实施的...
-
一、浅谈高校二级财务的设置(论文文献综述)李广凯[1](2021)在《民办高校财务治理机制优化研究》文中认为民办高校治理结构因其复杂性受到社会各界关注,财务治理是高校治理过程中...
-
一、再接再厉再创佳绩(论文文献综述)肖方[1](2020)在《应急管理部及消防救援局领导分别会见本系统全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体代表》文中研究指明9月8日,应急管理...
-
一、我国注册会计师审计意见行为的动机分析(论文文献综述)董跃[1](2021)在《正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败的案例分析》文中指出近几年,我国上市公司财务造假案频发,...
-
一、医院收费审计监督之我见(论文文献综述)宋明君[1](2020)在《灌南县政府非税收入管理问题及对策研究》文中提出非税收入指的是除了税收之外的,由国家机关以及各级政府、事业单...
-
一、论会计电算化应用对企业内部控制的影响(论文文献综述)陈加勋[1](2021)在《会计电算化环境下企业内部控制存在的风险》文中进行了进一步梳理目前,信息技术在会计领域被广泛应...
-
一、浅谈农发行如何处理好执行政策与防范信贷风险的关系(论文文献综述)李思宇[1](2021)在《农发行HB分行PPP项目信贷风险管理研究》文中研究指明在新经济常态下,经济结构的...
-
一、上市公司财务信息披露若干问题分析(论文文献综述)张艺琼[1](2021)在《证券交易所年报问询对上市公司年报文本信息披露的影响研究》文中指出注册制改革正式开启了我国证券市场...
-
一、化解电费风险之我见(论文文献综述)徐瑜琼[1](2017)在《绍兴供电公司往来账款内部控制研究》文中研究指明内部控制是企业经营管理的关键环节,对于加强企业的组织管理、实现企...
-
一、对预算和预算编制审计的思考(论文文献综述)陈凯[1](2021)在《中国一般公共预算支出预决算差异研究》文中提出财政是国家治理的基础和重要支柱。推进国家治理体系和治理能力现...
-
一、内部控制中的人力资源管理(论文文献综述)王慧敏[1](2021)在《QLS公司内部控制评价研究》文中研究说明随着经济全球化的发展,企业在生产经营管理活动中所面对的风险也在逐...
-
一、没做预算不能采购(论文文献综述)陶秀娟[1](2021)在《W建筑企业项目成本内部控制问题探讨》文中提出高英才[2](2020)在《XT公司F项目施工阶段成本管理问题及对策...